财务软件用友U8记帐凭证月结方法: 第一步,正确录入 收款凭证 负款凭证 转帐凭证。
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本 , 基本生产成本结转到主营业务成本 , 结转期间费用 到本年利润 。 第二步,用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了 才能进行记帐。
如果审核凭证没有问题,就可以记帐了。 第三步,记帐完了, 就结帐。
用友财务软件使用方法包括: 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息 6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号) 3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账 5、月末处理或期末——结账 6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目 7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增 8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项 9、反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6 10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认 12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入 13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据 14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认 二、UFO报表设置 1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页 2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和 3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。
——舍位计算时——数据——舍位平衡 4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*。 SHL) 5、报表审核:数据——审核 6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找 三、固定资产设置 1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固。
期初科目没有建好就做账!这样修改起来很麻烦。是不是只有总账?拿固定资产科目为例
一、取消月份结账一直到一月。(期末-结账-选择月份吧-ctrl+shift +f6)
二、取消单据记账。(期末-对账-ctrl+h ->;等2秒回复记账前状态激活-》凭证-》回复记账前状态-》到月初)
三、到会计科目修改科目 具体如下:
以三个2级科目为例,1601 固定资产 。增加科目 160101 生产用设备 会提示自动结转上级科目,点确定 后下一步 。这样1601所有的业务数据都转成160101。继续加科目 160102 非生产用设备 160103 房产。
加完科目后 修改凭证修改期初数据 ,凭证上关于固定资产的分路 应该都是160101,改成正确的就可以了 。只有这一个办法!
1、以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”,登录后打开“(001)在岗人员”的工资类别。、
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”的顺序分别双击各菜单。
3、在弹出的“工资项目设置”窗口中,点击“公式设置”选项卡,进入到公式设置界面。
4、点击“增加”,在下拉菜单中选择“住房公积金”。
5、然后在右侧“住房公积金公式定义”编辑栏中,输入“(基本工资+职务补贴+福利补贴+交通补贴+奖金)*0.1”,运算符号和工资项目均可在下方“公式输入参照”中单击以添加进公式。(建议工资项目在公式输入参照选择键入,数字和运算符号使用键盘输入,注意数字和运算符号必须是半角和英文标点)如图输入完成后点击“公式确认”。
6、继续点击“增加”,在下拉菜单中选择“缺勤扣款”。
7、同样在右侧“缺勤扣款公式定义”编辑栏中,输入“基本工资/22*缺勤天数”,然后点击“公式确认”。完成后如图点击“确定”即可。
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