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首页 » 会计知识 » 客户与供应商的区别(用友U8设置了客户及供应商辅助核算,辅助选项下怎么没有客户,供)

客户与供应商的区别(用友U8设置了客户及供应商辅助核算,辅助选项下怎么没有客户,供)

分类:会计知识 日期:2022-07-02 16:21 浏览:8 次

1.用友U8设置了客户及供应商辅助核算,辅助选项下怎么没有客户,供

需要添加。

1、首先使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。2、并且点击工具栏中的“增加”按钮(快捷键:F5),这时才能生成新的空白凭证进行填制。

先选择凭证类型,修改时间,并且填写摘要后如图。3、单击“科目名称”栏,再点击如图“…”按钮,进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收职工借款”。

然后点击回车键(Enter)。4、完成后会弹出“辅助项”对话框,点击“部门”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“部门基本参照”窗口中选择“401 销售A科”。

5、再点击“个人”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“008 周磊”。6、如图点击“确定”。

7、然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。

8、接下来填写业务(6)的凭证。同样点击工具栏中的“增加”按钮,生成新的空白凭证进行填制。

先选择凭证类型,修改时间,并且填写摘要后如图。9、单击“科目名称”栏,再点击如图“…”按钮,进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收账款”。

然后点击回车键(Enter)。10、完成后会弹出“辅助项”对话框,点击“客户”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“客户基本参照”窗口中选择“4 资阳鑫鑫公司”。

11、这时“业务员”编辑栏会自动填写出对应的业务员,若需要选择其他业务员,同样点击“业务员”编辑栏右侧的“…”按钮,在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择相应的业务员。如图点击“确定”。

12、然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。

如果需要继续填写其他的凭证,可以直接点击工具栏中的“增加”按钮。

供应商往来的会计科目,供应商对应的会计科目,供应商核算会计科目

2.速达3000软件为什么在新增客户或供应商资料的时候,出现“客户或供

速达3000系统提供最多十级的

会计科目,除第一级科目长

度由系统根据企业类别来定

义外,其他各级科目长度均

可以由用户根据本单位的实

际情况来定义长度,但科目

编码总长度不能超过32位。

第二级科目的长

度的最好根据客户或供应商

的多少来定义。假设第二级

科目为2位,那么客户或供

应商的数量最多不能够超过

99个,为3位最多不能够超

过999个,依次类推

区别,会计科目,供应商,客户

3.实现会计电算化的主要过程与步骤有哪些

用admin进入系统管理---建立一个帐套---设置帐套号、名称、数据精度等等【操作步骤】 (1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品; (2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限; (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据; (4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】:修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。

置灰区域表示不可修改。 3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。

(主要适用于供应链用户) (二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构 设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务—— (5)收付结算——(6)业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别: 应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号 3、存货——(适用于供应链用户) 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户) 二、总账 主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账—— 月末处理(结账 ) 注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)。

会计科目客户与供应商的区别

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